为全面把握、扎实推进内部审计工作,10月18日,市工投公司召开审计工作领导小组2022年第一次会议。市工投公司党委书记、董事长毛荣,党委副书记、总经理唐建出席会议,会议由党委委员、副总经理周业俊主持。审计工作领导小组全体成员、各部门负责人及审计项目主审人参加会议。
会上,审计工作领导小组审议了审计工作领导小组实施细则,市工投公司下属企业经责审计三年全覆盖总结大会会议方案,贵州轮胎、贵阳永青、气源厂共三家下属企业经责审计报告,贵阳永青混合所有制改革专项报告以及欣栗商贸站公积金挂账事项核查报告。审计工作领导小组成员及各部门负责人对上述事项展开探讨、各抒己见,并提出工作建议。
审计工作领导小组组长毛荣对市工投公司近期内部审计工作给予充分肯定。他强调,三年来,市工投公司始终坚持党委“把方向、管大局”的行动原则,由党委亲自对“三年经济责任审计全覆盖行动”进行总体指挥和把关,在多方面取得了实质性的进展。坚持“问题导向、目标导向、结果导向”的审计思路,通过审计发现下属企业内部管理的“薄弱点”与生产经营的“风险点”。针对发现的问题,要督促各下属企业逐条整改,长期关注,通过一个问题的整改带动一类问题的解决,尽最大努力将问题改彻底、改到位,发挥“一审二帮三促进”作用,切实履行内部审计监督“显微镜”和“放大镜”的职责职能。
毛荣对审计工作提出要求:一是议定事项重落实。各部门要把握重点、盯住难点,落实好会上提出的相关要求;二是审计整改重实效。对于经责审计报告提出的问题,各下属企业要结合实际情况进行落实,创新整改理念和方法,提高实效,不可机械化整改;三是管理问题重督促。督促好各下属子企业及时关注管理问题,尤其是在老管理体系至新管理体系的过渡中发现的问题,做到逐步规范,完善制度,严格执行,坚决防止形式主义和纸上改革。
供稿:审计法务部
编辑:办公室
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