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根据集团公司债权管理检查的工作部署,财务管理部于5月9日全面启动针对下属10家重点制造型子企业的债权管理检查工作。经过一个月的实地检查,财务管理部工作人员对各企业2021年集团公司债权审计整改意见的落实情况、债权台账建立情况、债权管理制度的建设及执行情况以及各企业债权管理工作进展有了详细了解,为下一步汇总上报、查摆问题、持续解决问题打下坚实基础。
债权管理工作持续受到集团公司领导重点关注,审计法务部与财务管理部相互配合,持续不断跟进工作,旨在督促整个集团公司及下属子企业加强对债权的关注,严把权益关,降低国有权益损失的可能性。
财务管理部通过实地了解各企业对债权管理工作的情况总结、现场查阅印证资料、逐条核对审计问题的整改落实情况、反馈检查中存在的不足,结合各子企业不同的历史原因以及现阶段存在的困难,提出有针对性的合理建议,有效地推动债权清收工作的持续健康运行,尽力疏通因存在困难而无法继续开展工作的堵点,为集团公司高质量发展出谋划策。
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发布时间:2019-12-17 00:00:00
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