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为提升内部审计质量,强化内部审计工作统筹协调。4月7日,市工投公司召开2024年第2次审计工作领导小组会议,贵阳产控集团党委委员、副总经理,市工投公司党委书记、董事长唐建主持会议。公司审计工作领导小组成员及各审计项目负责人参加会议。
会上,审计工作领导小组对四项企业年金管理专项审计报告及近期内部审计重点工作安排进行审议,对后续相关工作进行统筹规划。
唐建对内部审计相关工作给予肯定。他强调,要肩负起管理责任,直面难题,勇于突破,助力下属企业完善整改思路,推动审计“后半篇文章”落实落地。
唐建要求,一是充分认识重要意义。企业年金作为多层次养老保险体系的组成部分,为企业职工退休后的生活提供更好的保障,各被审计单位要珍惜此次审计成果,合理、合法、合规地进行企业年金缴纳,切实防范国有资产流失。要兼顾公平与效率等原则,完善企业年金方案及倾斜性分配方案,保障职工权益。要及时解决体制、机制类问题,提高各被审计单位企业年金管理水平。二是深入落实会议要求。各部门要严格按照会议要求,理清审计问题细节,发挥各部门专业能力,明确问题背后法律法规,寻求最严谨的理论支撑,以最严格的标准,最有力的措施,协助各下属企业补齐短板,推动公司管理水平再上新台阶。三是提升审计服务意识。对于审计发现的问题,要督促下属企业制定详细的整改计划,明确审计问题分类、问题性质、审计整改完成时间等,助力各下属企业进行系统深入研判,找准定位,专项问题专项解决。
供稿:审计法务部
编辑:办公室
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发布时间:2019-12-17 00:00:00
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