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贵阳市工业投资有限公司召开2023年第一次审计工作领导小组会议

贵阳市工业投资有限公司召开2023年第一次审计工作领导小组会议

  • 分类:总公司要闻
  • 作者:审计法务部
  • 来源:贵阳市工业投资有限公司
  • 发布时间:2023-05-22 19:43
  • 访问量:0

【概要描述】

贵阳市工业投资有限公司召开2023年第一次审计工作领导小组会议

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  • 分类:总公司要闻
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为扎实推进内部审计工作,强化三年审计问题整改工作落实,提升内部审计监督服务质量,5月19日,市工投公司召开2023年第一次审计工作领导小组会议,公司党委副书记、总经理唐建出席会议并讲话,会议由公司党委委员、副总经理陈燕主持。审计工作领导小组及各项目负责人参加会议。

 

 

会上,陈燕传达贵阳产控集团5月11日召开的内部审计工作会议精神,并宣读《贵阳产控集团关于表彰2022年度先进内部审计单位的决定》。其中,市工投公司荣获“贵阳产控集团2022年度先进内部审计单位”荣誉称号。

 

会议强调,自2020年以来,市工投公司率先在贵阳产控集团系统实现内部审计工作三年全覆盖。得此殊荣不易,审计法务部要继续深入开展内部审计工作,认真履行内部审计监督职责,充分发挥内部审计在企业管理中的重要作用。要一手抓发现问题整改“后半篇文章”,一手抓审计工作提质扩面增效。要提升审计“服务”质量,充分利用审计、法律、风控专业力量,通过帮助被审计单位梳理发现问题、分析形成原因、制定解决措施、落实整改措施,真正实现内部审计“治已病”“防未病”作用。

 

审计工作领导小组审议了三年审计问题整改情况报告、参股企业管理专项审计报告,领导小组成员各抒己见,提出意见建议。

 

 

市工投公司党委副书记、总经理、审计工作领导小组组长唐建对三年审计问题整改工作、参股企业管理专项审计工作给予了充分肯定,并提出以下几点要求:一是严抓整改重实质。把审计整改工作抓紧、抓实、抓出成效。对于审计查出的问题,要深入研究问题出现的根源,从根本上解决问题、堵塞漏洞。严格落实整改标准和时限,做到应改必改、应改尽改。并将审计整改完成情况作为考核依据,推动问题切实得到解决,加强审计整改工作监督力度。二是提升服务重运用。加强内部审计服务质量,审计既要体现问题的本质,也要能提出可操作的建议,通过内部审计帮助企业内部管理工作解决实际困难,各责任部门需要加强配合,助力审计成果运用及风险防范。三是规范投资重管理。不断提升参股股权管理水平,切实防止只投不管。以制度为引领,健全参股企业管理长效机制;以分类管理为抓手,强化日常监管;以高效处置为手段,清退低效无效参股股权。防范投资参股过程中各类风险,提升投资参股企业管理效率和价值。四是突出主业重成效。聚焦企业主责主业,规范投资方向,基于自身战略发展和产业引领需要开展参股投资,避免选择与自身业务不符的项目进行投资,多途径多举措保障投资收益,确保国有资本效益最大化。

 

供稿:审计法务部

编辑:办公室

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发布时间:2019-12-17 00:00:00

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